2016年临沂市社科联部门预算
2016-02-26 点击:
2016年临沂市社会科学界联合会部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂市社会科学界联合会(简称市社科联)为市委领导下的参照公务员法管理的群众团体机关,有事业编制9名。单位的主要任务职责是:管理和协调所属学会、协会、研究会的工作;指导下级社会科学团体的工作;开展各种学术活动,组织重大社会科研项目的联合攻关,促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究部门和实际工作部门之间的联系与协作;组织社会科学工作者进行社会调研、决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动;组织全市社会科学优秀成果的评选工作和省社会科学优秀成果奖候选成果的评选推荐,组织评选奖励全市社科界先进单位和优秀工作者;开展社会科学知识的普及活动,促进社会科学研究成果的转化与应用;对外宣传和交流我市社会科研成果,开展市内外学术交流活动,发展同市内外学术团体和社会科学工作者的友好交往;领导和培养社会科学专业理论队伍;负责收集、整理、反映本会团体会员和全市社会科学工作者的要求、意见和建议,维护他们的合法权益;承担市委、市政府交办的其他有关工作。
二、部门预算单位构成
临沂市社科联部门预算包括:市社科联预算
第二部分 2016年部门预算表
表1
2016年市社科联收支预算总表 (单位:万元)
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款(补助) |
236.15 |
一、基本支出 |
181.15 |
| 二、财政专户核拨资金 |
|
工资福利支出 |
130.6 |
| 三、其他收入 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
37.28 |
| |
|
商品和服务支出 |
13.17 |
| |
|
离退休公用支出 |
0.1 |
| |
|
二、项目支出 |
58 |
| |
|
定额定项补助类支出 |
5 |
| |
|
专项资金类支出 |
20 |
| |
|
业务经费类支出 |
33 |
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
236.15 |
本年支出合计 |
239.15 |
| 上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 上年结转、结余 |
3 |
结转下年 |
|
| 其中:专项结转 |
3 |
|
|
| 政府性基金结转 |
|
|
|
| 专户结转 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 收入总计 |
239.15 |
支出总计 |
239.15 |
表2
2016年市社科联支出预算表(单位:万元)
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总
计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
| 基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
住房补贴 |
奖励金 |
取暖补贴 |
物业补贴 |
其他对个人和家庭补助 |
| |
|
|
合计 |
236.15 |
167.88 |
45.39 |
46.54 |
9.21 |
29.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.26 |
17.6 |
|
3.76 |
2.66 |
|
13.17 |
0.1 |
55 |
|
| 206 |
06 |
01 |
|
|
167.88 |
45.39 |
46.54 |
9.21 |
29.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.26 |
17.6 |
|
3.76 |
2.66 |
|
13.17 |
0.1 |
|
|
| 206 |
06 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
表3
2016年“三公”经费支出预算表 (单位:万元)
| 总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
| |
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
| 7.8 |
0 |
7.00 |
0 |
7.00 |
0.8 |
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,市社科联机关1个单位的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为239.15万元,其中:财政拨款(补助)239.15万元。
2016年支出预算为239.15万元,其中:一般公共服务支出209.69万元,社会保障和就业支出29.46万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为239.15万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出209.69万元,主要用于机关工作人员工资福利支出、日常办公费用等基本支出和开展社会科学优秀成果奖评选奖励、临沂市社会科学界第七次代表大会、社科知识普及和研究等专项业务支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出29.46万元,主要用于为机关人员缴纳养老保险、医疗保险等社会保障支出。
四、“三公”经费预算表说明
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共7.8万元。
(一)公务用车购置和运行维护费预算7万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费预算0.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。