2015年临沂市社会科学界联合会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
临沂市社会科学界联合会(简称市社科联)为市委领导下的参照公务员法管理的群众团体机关,有事业编制9名。单位的主要任务职责是:管理和协调所属学会、协会、研究会的工作;指导下级社会科学团体的工作;开展各种学术活动,组织重大社会科研项目的联合攻关,促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究部门和实际工作部门之间的联系与协作;组织社会科学工作者进行社会调研、决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动;组织全市社会科学优秀成果的评选工作和省社会科学优秀成果奖候选成果的评选推荐,组织评选奖励全市社科界先进单位和优秀工作者;开展社会科学知识的普及活动,促进社会科学研究成果的转化与应用;对外宣传和交流我市社会科研成果,开展市内外学术交流活动,发展同市内外学术团体和社会科学工作者的友好交往;领导和培养社会科学专业理论队伍;负责收集、整理、反映本会团体会员和全市社会科学工作者的要求、意见和建议,维护他们的合法权益;承担市委、市政府交办的其他有关工作。
二、部门决算单位构成
市社科联部门决算包括:市社科联决算
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
261.55 |
一、一般公共和服务支出 |
30 |
0.8 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、科学技术支出 |
31 |
214.89 |
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、文化体育与传媒支出 |
32 |
15 |
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
33 |
28.36 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
34 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
|
35 |
|
| |
7 |
|
|
36 |
|
| |
8 |
|
|
37 |
|
| |
9 |
|
|
38 |
|
| |
10 |
|
|
39 |
|
| |
11 |
|
|
40 |
|
| |
12 |
|
|
41 |
|
| |
13 |
|
|
42 |
|
| |
14 |
|
|
43 |
|
| |
15 |
|
|
44 |
|
| |
16 |
|
|
45 |
|
| |
17 |
|
|
46 |
|
| |
18 |
|
|
47 |
|
| |
19 |
|
|
48 |
|
| |
20 |
|
|
49 |
|
| |
21 |
|
|
50 |
|
| |
22 |
|
|
51 |
|
| |
23 |
|
|
52 |
|
| |
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
261.55 |
本年支出合计 |
54 |
259.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
| 上年结转和结余 |
27 |
0.5 |
年末结转和结余 |
56 |
3 |
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 合计 |
29 |
262.05 |
合计 |
58 |
262.05 |
收入决算表
公开02表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
261.55 |
261.55 |
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
| 2060101 |
科学技术管理事务行政运行 |
55.05 |
55.05 |
|
|
|
|
|
| 2060601 |
社会科研究机构 |
113.34 |
113.34 |
|
|
|
|
|
| 2060602 |
社会科学研究 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.36 |
28.36 |
|
|
|
|
|
| |
|
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|
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| |
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| |
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|
支出决算表
公开03表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
259.05 |
196.75 |
62.30 |
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
| 2060101 |
科学技术管理事务行政运行 |
55.05 |
55.05 |
|
|
|
|
| 2060601 |
社会科研究机构 |
113.34 |
113.34 |
|
|
|
|
| 2060602 |
社会科学研究 |
46.50 |
|
46.50 |
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.36 |
28.36 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
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| |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
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|
公开04表 |
| |
|
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|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
261.55 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.80 |
0.80 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、科学技术支出 |
16 |
214.89 |
214.89 |
|
| |
3 |
|
三、文化体育与传媒支出 |
17 |
15.00 |
15.00 |
|
| |
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
18 |
28.36 |
28.36 |
|
| |
5 |
|
五、 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
|
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
261.55 |
本年支出合计 |
23 |
259.05 |
259.05 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.50 |
年末结转和结余 |
24 |
3.00 |
3.00 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.50 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
262.05 |
合计 |
28 |
262.05 |
262.05 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
259.05 |
196.75 |
62.30 |
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
| 2060101 |
科学技术管理事务行政运行 |
55.05 |
55.05 |
|
| 2060601 |
社会科研究机构 |
113.34 |
113.34 |
|
| 2060602 |
社会科学研究 |
46.50 |
|
46.50 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
15.00 |
|
15.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.36 |
28.36 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| |
| 类 |
款 |
合计 |
196.75 |
189.44 |
7.31 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
169.70 |
169.70 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
56.00 |
56.00 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
74.25 |
74.25 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
10.03 |
10.03 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
29.42 |
29.42 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
7.31 |
|
7.31 |
|
| 30202 |
印刷费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
| 30205 |
水费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
| 30211 |
差旅费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
| 30215 |
会议费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
| 30226 |
劳务费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
| 30228 |
工会经费 |
0.96 |
|
0.96 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
3.82 |
|
3.82 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
19.74 |
19.74 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
11.11 |
11.11 |
|
|
| 30213 |
购房补贴 |
8.53 |
8.53 |
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(无此项收入支出) 公开07表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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| |
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|
|
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|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
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|
|
|
|
| |
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|
|
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| |
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| |
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|
|
| |
|
|
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|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:万元
| 合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
| |
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
| 6.41 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
|
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计262.05万元(其中本年收入261.55万元),包括:财政拨款收入261.55万元,年初结转和结余0.5万元。
2015年支出总计262.05万元(其中本年支出259.05万元),包括:
1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)0.8万元,科学技术(类)支出217.39万元,文化体育与传媒(类)支出15万元,社会保障和就业支出(类)28.36万元,年末结转和结余3万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出(类)189.44万元,商品和服务支出(类)69.61万元,年末结转和结余3万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015 财政拨款收入决算总计262.05万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入261.55万元、年初结转和结余0.5万元。
2015年财政拨款支出决算总计262.05万元,支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出0.8万元,主要用于临沂社科在线网站建设维护。
2、科学技术(类)支出217.39万元,主要用于人员工资福利和社会科学研究普及工作。
3、文化体育与传媒(类)支出15万元,主要用于市民大讲堂和沂蒙精神研究工作。
4、社会保障和就业(类)支出28.36元,主要用于缴纳职工养老、医疗等社会保险。
6、年末结转和结余3万元,主要是临沂市社会科学界联合会第五次代表大会会议费,该会议因故推迟。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出决算为259.05万元,支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出0.8万元,主要用于临沂社科在线网站建设维护。
2、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出55.05万元,主要用于人员工资福利。
3、科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)支出113.34万元,主要用于人员工资福利和日常办公。
4、科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)支出46.5万元,主要用于临沂市第二十一次社会科学优秀成果奖评选奖励和社会科学普及。
5、文化体育与传媒(类)文化(项)其他文化(项)支出15万元,主要用于主要用于市民大讲堂和沂蒙精神研究。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出28.36万元,主要用于缴纳职工养老、医疗等社会保险。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算196.75万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出169.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、
2、商品和服务支出7.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
3、对个人和家庭补助支出19.74万元,主要包括:退休费、住房公积金和购房补贴等。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度市社科联机关运行经费支出7.31万元。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额16万元,其中:政府采购货物金额1.36万元、政府采购服务金额14.64万元。授予中小企业合同金额10.7万元,占政府采购支出总额的67%,其中:授予小微企业合同金额8.6万元,占政府采购支出总额的54%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况
2015年市社科联一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.41万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6.41万元,公务接待费0万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车运行维护费6.41万元,主要用于车辆加油、维修保养、保险、过桥过路等。2015年市社科联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。